某公司管理建议书
综合能力考核表详细内容
管理建议书
**公司管理当局:
我们接受委托对贵公司2005年度的会计报表进行审计。我们的责任是根据我们的审计,对会计报表发表审计意见。我们提供的这份管理建议书,不在审计业务约定书的约定项目之内,而是我们基于为贵公司服务的目的,根据审计过程中发现的内部控制问题而提出的。因为我们主要从事的是对贵公司年度会计报表的审计,所实施的审计范围是有限的,不可能全面了解贵公司所有的内控制度,所以,管理建议书中包括的内部控制重大缺陷仅是我们注意到的,不应视为对内部控制发表的鉴证意见,所提建议不具有强制性和公正性。
在审计过程中,我们了解了贵公司内部控制中有关会计制度、会计工作机构和人员职责、财产管理制度、**管理制度等有关方面的情况,并作了分析研究。现将我们发现的内部制度控制方面的某些问题及改进意见提供给你们,希望引起你们的注意,以便完善内部控制。
(一)关于会计制度方面问题的评价及建议
贵公司的会计核算基本上能够反
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