流动负债W-10预提费用审计程序表

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流动负债W-10预提费用审计程序表
索引号: (审计机关名称) 预提费用审计程序表 审计企业: 页次: |审计程序 |执行情|工作底稿| | |况说明|索引号 | |1.取得或编制预提费用明细表,复核其加计数的正确性,并 | | | |与明细账、总账、报表的余额进行核对。 | | | | | | | |2.实施分析性复核。 | | | | | | | |3.抽查明细账、记账凭证及原始凭证 | | | |(1)检查大额预提费用项目及预提费用分配计算表,检查其 | | | |预提内容是否真实、预提金额和会计处理是否正确,有无不属| | | |于预提费用性质的会计事项。 | | | |(2)检查预提费用转销的会计处理是否正确。 | | | |(3)检查有年末余额的预提费用,是否属于跨期结转或长期 | | | |未转销的费用。 | | | | | | | |4.询问管理人员并利用分析性复核结果,检查预提费用的完 | | | |整性。 | | | | | | | |5.检查预提费用是否已在资产负债表中恰当披露。 | | | | | | | |6.完成预提费用审定表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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