物资不合格品处理规定

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物资不合格品处理规定
物资不合格品处理规定 1 目的 为了防止进场物资不合格品在电厂工程建设过程中的使用,对不合格品有效的控制, 特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司工程建设过程中所采购物资的不合格品的管理。 3 定义和术语 3.1 不合格品—采购的物资不符合技术规范要求或合同要求的内容。 3.2 报废—不能按原目的使用; 3.3 返工—通过完善、再加工、再装配或其它纠正措施,使不合格品符合原规定的要求 。 4 引用文件 Q/GDCF A203.006-2003《不合格品控制程序》 5 职责 5.1 物资部负责本程序的编制、修订和解释。 5.2 物资部是所采购物资不合格品的归口管理部门。 5.3 监理单位负责会同工程部、施工单位对不合格品的检验、评审、登记、确认、处置 和处置后的重新检验。 5.4 监理单位、施工单位应根据本规定制定相应的实施细则。 6 管理内容和要求 6.1 监理单位、施工单位对于到货接收、开箱检验、装卸、仓储、维护和发放过程中所 发生或发现的不合格品,应及时填写物资不合格品评审处置记录表。 6.2 不合格品评审的方式可采用会议评审、现场调查和也可采用其他可行的方式;对于 重大或重要不合格品的评审结果应报相关部门或公司领导批准。 6.3 不合格品经过评审、批准后可以作以下处理。 6.3.1 进行返工,以达到规定的要求。 6.3.2 经返修或不经返修作为让步接收。 6.3.3 降级改作它用。 6.3.4 拒收或报废并更换或重新采购。 6.4 对于在现场内已经确认的不合格品必须立即做好隔离、标记、标签等工作,防止误 用;并对不合格品进行登记。 6.5 所有不合格品处理结束后,都应进行总结并制定纠正和预防措施,防止类似问题再 发生。 6.6 不合格品处理过程中形成的相关文件资料应认真保管,整理后归档。 7 相关文件
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