财务管理制度(一)

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清华大学卓越生产运营总监高级研修班

综合能力考核表详细内容

财务管理制度(一)
财务管理制度(一) 1、学校根据国家法规政策和上级有关规定所筹集的一切办学经费,由学校财会 室负责收管。财会人员必须熟悉并遵守财务制度,做到手续合法,帐目清楚,结帐及 时,定期向分管领导报告全校经费收支情况。 2、学校的一切开支,正常情况下在经费预算的框架内进行。 3、学校成立“财务公开、民主理财领导小组”,领导小组由校级领导、总务主任 和教职工代表共9人组成,校长任组长,分管校长任副组长。经费预算、基建工程、 大型维修、教职工奖金福利、临时工工资、大宗采购等重大专项,必须经领导小组集 体研究决定,决定事宜及时向全校公开。年终向全体教职工公布全校收支总帐。 4、学校成立“财务公开、民主理财监督小组”,监督小组由教职工代表、财会人 员和实物保管员共5人组成,工会主席任组长。学校的一切财经活动接受监督小组的 监督,一切下帐手续经经办人、会计和学校领导签字后方可报销下帐。学校领导签字 ,先由管事领导签,后由管财领导签。500元以内的票据由分管后勤的副校长审签, 500元以上的票据由分管后勤的副校长和校长共同审签。 5、教学人员的各类奖金和补助,由教务处负责造表办理。班主任的津贴和奖金 ,由政教处负责造表办理。教职工的各类职务津贴,由办公室负责造表办理。教职工 的福利,由总务处负责造表办理。老教师和特困户的慰问,由工会负责造表办理。师 生活动开支和教职工加班补助以及其他开支,责成相关处室造表办理。学校必须交付 的水、电、话、网、绿化、排污、捐款、扣款等款项和临时工工资的发放,由财会室 负责办理。 6、学校设施设备和办公用品的采购和维修,由总务处负责。采购和维修的顺 序为:处室制定采购或维修计划(请购或请修单),管事领导审签,管财领导审签或 经集体研究后管财领导审签,总务处负责采购或维修。一般用品的采购和维修,一律 由总务处负责,特殊用品的采购和维修,由总务处和有关专业人员共同进行。急需小 件的采购,经分管后勤的副校长同意,可以由有关人员直接采购。200元以内的采购 ,由总务主任决定;200--500元的采购,由分管校长决定;500-- 1000的采购,由校长决定;1000元以上的采购,由领导班子或领导小组集体研究决定 ,并报政府采购中心审批。 7、采购人员必须熟悉并遵守《中华人民共和国政府采购法》和上级有关部门印发 的《政府集中采购目录》以及其他有关物品采购规定,坚持高质低价,依法采购,并对 所购物品的型号、规格、质量负完全责任。采购手续不合法,所购物品质低价高,型 号、规格、质量不符合使用要求,追究采购人员的责任。一次性采购500元以上的物 品,由两名以上的采购人员共同采购。采购人员必须及时报帐,原则上自固定财产管 理员或办公用品发放员上帐签字后的三个工作日之内报帐,逾期财会人员有权拒报。 采购人员报帐时,必须附带请购单。为保证所需物品得以及时购置或维修,允许采购 人员常年占用1000元的预备金。保管人员和采购人员必须各司其职,不得相互代管代 购。 8、教职工向学校借款,必须从严控制,除重大灾病,原则上不予借款。确需借 款,先由借款人填写借款事由和借款金额,再报分管后勤的副校长审签,然后由财会 室当月或逐月从借款人工资中扣除。
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