财务管理制度(一)
综合能力考核表详细内容
财务管理制度(一)
财务管理制度(一) 1、学校根据国家法规政策和上级有关规定所筹集的一切办学经费,由学校财会 室负责收管。财会人员必须熟悉并遵守财务制度,做到手续合法,帐目清楚,结帐及 时,定期向分管领导报告全校经费收支情况。 2、学校的一切开支,正常情况下在经费预算的框架内进行。 3、学校成立“财务公开、民主理财领导小组”,领导小组由校级领导、总务主任 和教职工代表共9人组成,校长任组长,分管校长任副组长。经费预算、基建工程、 大型维修、教职工奖金福利、临时工工资、大宗采购等重大专项,必须经领导小组集 体研究决定,决定事宜及时向全校公开。年终向全体教职工公布全校收支总帐。 4、学校成立“财务公开、民主理财监督小组”,监督小组由教职工代表、财会人 员和实物保管员共5人组成,工会主席任组长。学校的一切财经活动接受监督小组的 监督,一切下帐手续经经办人、会计和学校领导签字后方可报销下帐。学校领导签字 ,先由管事领导签,后由管财领导签。500元以内的票据由分管后勤的副校长审签, 500元以上的票据由分管后勤的副校长和校长共同审签。 5、教学人员的各类奖金和补助,由教务处负责造表办理。班主任的津贴和奖金 ,由政教处负责造表办理。教职工的各类职务津贴,由办公室负责造表办理。教职工 的福利,由总务处负责造表办理。老教师和特困户的慰问,由工会负责造表办理。师 生活动开支和教职工加班补助以及其他开支,责成相关处室造表办理。学校必须交付 的水、电、话、网、绿化、排污、捐款、扣款等款项和临时工工资的发放,由财会室 负责办理。 6、学校设施设备和办公用品的采购和维修,由总务处负责。采购和维修的顺 序为:处室制定采购或维修计划(请购或请修单),管事领导审签,管财领导审签或 经集体研究后管财领导审签,总务处负责采购或维修。一般用品的采购和维修,一律 由总务处负责,特殊用品的采购和维修,由总务处和有关专业人员共同进行。急需小 件的采购,经分管后勤的副校长同意,可以由有关人员直接采购。200元以内的采购 ,由总务主任决定;200--500元的采购,由分管校长决定;500-- 1000的采购,由校长决定;1000元以上的采购,由领导班子或领导小组集体研究决定 ,并报政府采购中心审批。 7、采购人员必须熟悉并遵守《中华人民共和国政府采购法》和上级有关部门印发 的《政府集中采购目录》以及其他有关物品采购规定,坚持高质低价,依法采购,并对 所购物品的型号、规格、质量负完全责任。采购手续不合法,所购物品质低价高,型 号、规格、质量不符合使用要求,追究采购人员的责任。一次性采购500元以上的物 品,由两名以上的采购人员共同采购。采购人员必须及时报帐,原则上自固定财产管 理员或办公用品发放员上帐签字后的三个工作日之内报帐,逾期财会人员有权拒报。 采购人员报帐时,必须附带请购单。为保证所需物品得以及时购置或维修,允许采购 人员常年占用1000元的预备金。保管人员和采购人员必须各司其职,不得相互代管代 购。 8、教职工向学校借款,必须从严控制,除重大灾病,原则上不予借款。确需借 款,先由借款人填写借款事由和借款金额,再报分管后勤的副校长审签,然后由财会 室当月或逐月从借款人工资中扣除。
财务管理制度(一)
财务管理制度(一) 1、学校根据国家法规政策和上级有关规定所筹集的一切办学经费,由学校财会 室负责收管。财会人员必须熟悉并遵守财务制度,做到手续合法,帐目清楚,结帐及 时,定期向分管领导报告全校经费收支情况。 2、学校的一切开支,正常情况下在经费预算的框架内进行。 3、学校成立“财务公开、民主理财领导小组”,领导小组由校级领导、总务主任 和教职工代表共9人组成,校长任组长,分管校长任副组长。经费预算、基建工程、 大型维修、教职工奖金福利、临时工工资、大宗采购等重大专项,必须经领导小组集 体研究决定,决定事宜及时向全校公开。年终向全体教职工公布全校收支总帐。 4、学校成立“财务公开、民主理财监督小组”,监督小组由教职工代表、财会人 员和实物保管员共5人组成,工会主席任组长。学校的一切财经活动接受监督小组的 监督,一切下帐手续经经办人、会计和学校领导签字后方可报销下帐。学校领导签字 ,先由管事领导签,后由管财领导签。500元以内的票据由分管后勤的副校长审签, 500元以上的票据由分管后勤的副校长和校长共同审签。 5、教学人员的各类奖金和补助,由教务处负责造表办理。班主任的津贴和奖金 ,由政教处负责造表办理。教职工的各类职务津贴,由办公室负责造表办理。教职工 的福利,由总务处负责造表办理。老教师和特困户的慰问,由工会负责造表办理。师 生活动开支和教职工加班补助以及其他开支,责成相关处室造表办理。学校必须交付 的水、电、话、网、绿化、排污、捐款、扣款等款项和临时工工资的发放,由财会室 负责办理。 6、学校设施设备和办公用品的采购和维修,由总务处负责。采购和维修的顺 序为:处室制定采购或维修计划(请购或请修单),管事领导审签,管财领导审签或 经集体研究后管财领导审签,总务处负责采购或维修。一般用品的采购和维修,一律 由总务处负责,特殊用品的采购和维修,由总务处和有关专业人员共同进行。急需小 件的采购,经分管后勤的副校长同意,可以由有关人员直接采购。200元以内的采购 ,由总务主任决定;200--500元的采购,由分管校长决定;500-- 1000的采购,由校长决定;1000元以上的采购,由领导班子或领导小组集体研究决定 ,并报政府采购中心审批。 7、采购人员必须熟悉并遵守《中华人民共和国政府采购法》和上级有关部门印发 的《政府集中采购目录》以及其他有关物品采购规定,坚持高质低价,依法采购,并对 所购物品的型号、规格、质量负完全责任。采购手续不合法,所购物品质低价高,型 号、规格、质量不符合使用要求,追究采购人员的责任。一次性采购500元以上的物 品,由两名以上的采购人员共同采购。采购人员必须及时报帐,原则上自固定财产管 理员或办公用品发放员上帐签字后的三个工作日之内报帐,逾期财会人员有权拒报。 采购人员报帐时,必须附带请购单。为保证所需物品得以及时购置或维修,允许采购 人员常年占用1000元的预备金。保管人员和采购人员必须各司其职,不得相互代管代 购。 8、教职工向学校借款,必须从严控制,除重大灾病,原则上不予借款。确需借 款,先由借款人填写借款事由和借款金额,再报分管后勤的副校长审签,然后由财会 室当月或逐月从借款人工资中扣除。
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