标准流程_进货管理

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标准流程_进货管理
进货流程 进货流程包括进货业务流程、进货结算付款流程、进货总体回退流程、收货管理流程 和进货退货流程。 进货业务流程 一 业务说明 企业管理层根据企业发展目标在年初指定年销售计划。销售部门根据销售额、销售 利润等指标确定年度、季度销售目标。同时对于主营品种重点照顾。在此基础之上,进 货部门就得到了本年度或季度需要购进的品种、数量信息。当然,这也不是进货部门购 进的唯一依据。新经营品种的采购往往是进货部门、企业管理层和供应商协商确定的。 在此会产生一个粗的进货计划。 进货计划明确后,各个业务员大致有了一个进货参考,根据库存、销售信息反馈, 业务员在日常工作中通过电话、会面等各种方式与供应商保持联系,确定进货的品种和 数量。此时可以考虑利用进货合同管理。但从实际情况看,业务人员还难以从手工方式 转变到利用计算机进行日常业务管理,进货合同也并不是所有的进货都有,业务人员对 进货合同的说法比较敏感,建议一切进货记录都称为要货记录而不要轻易使用系统中的 进货合同概念。 现阶段看,无库存情况还是很少的。保留少量库存不仅仅是流动资金的占用,而且 还会需要物理空间。为了保证物理空间能够满足需要,需要进货时业务员应该提前通知 仓储部门准备库存地点,对于铁路送货等情况,还需要备车提货。(补充一般送货的几 种形式) 货到仓库后,仓库首先需要验收,对比送货单和实物,确认后仓库人员要填写收货 单据,明确送货单位、收货品种、数量、质量等信息。一方面提供给对方送货人员作为 收货凭据,另一方面,则需要将收货单据传递到业务部门办理记帐手续。收货时一般有 两种情况:对方提供价格信息、对方不提供价格信息。这两种不同的做法对系统的使用 是不同的。一般的原则是:库房只管理货品的数量、批号等信息,价格由业务部门来确 定。 进货部门在收到收货单据后,查找要货记录核对(或填写)本次进货价格,并在要 货记录上进行标记。在手工管理时,还需要在业务库存中添加此记录,以备察看。价格 确定后制进货单据向下个环节流转。 关于应付帐款的管理有两种做法:一、没有发票的进货单据暂时由进货业务员管理 ,等发票到后业务员将进货发票和进货单据一起提交给财务。二、一旦填制进货单据后 就转交给财务人员管理。这对于企业财务处理是不一样的。 关于发票价格与进货单据价格不一致,一般财务都需要填制存货调整单据对存货进 行调整。 二、流程图 进货业务的流程如下所示: 三、流程图说明 进货系统目前的进货计划管理比较弱,但企业进货业务人员又需要计划参考。为了解决 这个问题,在实施处理上可以考虑提供货品在一定时间范围内的销售情况,通过平均销 售给业务提供进货参考,但并不自动将该销售转为进货计划。如果希望能够将经业务员 确认调整后的进货情况录入计算机,可以考虑使用进货计划功能。 进货计划可以从时间上分为中长期计划,系统可以提供的途径主要包括:根据销售情况 预测进货;根据设置的上下限生成报警供业务人员参考。从实际使用看,由于没有很好 地进行销售预测,这两种途径的实用性都比较差。 进货合同:在具体实施过程中,注意系统名词与企业习惯的统一。在实际中存在两 种情况:一、企业认为系统要求维护进货合同,则企业与供应商必须签订具有法律效应 的字面文档。建议在解释时多使用要货计划等信息;二、业务人员素质问题。人员习惯 以及企业实施推动力量不足,导致在系统中录入要货计划的努力很难实现。这对于后续 流程的实现方式有较大的影响。 进货:进货环节是财务和业务的到货(进货类型的到货)确认过程,该环节主要明确的 信息是品种的价格问题。从实际情况看,该环节还可以对收货起到监督的作用,收货品 种、数量等信息可以通过勾兑合同来完成。不过由于收货不允许多于合同数量(程序限 制),而实际存在很多多收或少收的情况,勾兑合同的操作性会受到一定的影响。做完 进货单后,系统分两个走向进行后续处理:商品帐的暂估、应付帐的挂帐处理。实际中 很少有票先的情况,及时票先也可以考虑压票等货到后一起处理。这样可以简化进货类 型的划分(货先、票先、款先)。 四、单据说明 五、报表说明 六、岗位职责 七、岗位操作规范 八、可以简化的业务流程 九、可能遇到的特殊问题 十、配置说明 进货结算付款流程 一 业务说明 业务人员根据同供应商达成的付款协议填制付款申请表,报领导审批通过后转交财 务,财务办理付款业务。付款一般有两种方式:即付和先挂帐后付款。 在付款方面,财务肩负着控制企业流动资金的义务。因此,需要向财务提供这方面 的相关信息,以便财务及时筹措资金。同时为企业整体的资本运营服务。 二、流程图 进货结算付款流程图如下: 三、流程图说明 进货结算:供货方发票到后,勾兑进货单(货先)生成结算单挂帐,差异部分系统自动 进行进货补差,调整存货金额。实际运行过程中,该操作是由业务人员还是财务人员去 完成值得斟酌。业务人员熟悉业务,可以很准确地勾兑进货单据。财务人员负责对应付 帐的审核,结算最终需要财务的确认。 进货付款:业务人员根据协议给供应商付款,分两种情况:应付冲减或预付。此外还可 能存在应收抵应付的特殊形式。应付冲减需要勾兑结算单冲减应付帐。 四、单据说明 五、报表说明 六、岗位职责 七、岗位操作规范 八、可以简化的业务流程 9. 可能遇到的特殊问题 10. 配置说明 进货总体回退流程 一 业务说明 二、流程图 进货总体的回退的流程如下: 三、流程图说明 四、单据说明 五、报表说明 六、岗位职责 七、岗位操作规范 八、可以简化的业务流程 九、可能遇到的特殊问题 十、配置说明 收货管理 一 业务说明 二、流程图 收货管理的流程如下: 三、流程图说明 收货主要解决货品批号、货位等信息。为了简化操作复杂程度,可以考虑通过勾兑进货 合同来生成相关的收货信息。这还可以达到另一个目的,即合同等同于收货通知单,可 以控制收货业务。 四、单据说明 五、报表说明 六、岗位职责 七、岗位操作规范 八、可以简化的业务流程 九、可能遇到的特殊问题 11. 配置说明 进货退货管理 一 业务说明 二、流程图 进货退货管理的流程如下: 三、流程图说明 四、单据说明 五、报表说明 六、岗位职责 七、岗位操作规范 八、可以简化的业务流程 九、可能遇到的特殊问题 十、配置说明 ----------------------- [pic] [pic] [pic] [pic] [pic]
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