2K07外审总结报告(doc)
综合能力考核表详细内容
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To: ISO相关部门 Cc: 总经理,管理代表 From: 系统稽核部 Re: 2000年7月外部审核总结报告 一 审核情况 |不符合项描述 |责任部 |不符合项 | | |门 | | | | |DNV |CQC | |B*LC-103-BK-1、B*LC-103-WE、B*LC-103-BK等规格之电|IQC |1 |(1) | |话线为常用材料,但至今没有相应的检验技术标准或作 | | | | |业规程。 | | | | |部分外校计量仪器如LCR等,没有对其接收精度要求作出|工程部 |1 |(1) | |规定。在IE部仓库有三台仪器5121004# 、5121003# | | | | |及5121001#超过有效期,须暂停使用,但无相应标识。 | | | | |三厂的工序"高压测试"为特殊工序,现在岗四人,但其中 |MF-3 |1 |(1) | |一人(员工编号为3002#)没有按规定持证上岗。 | | | | 2000年7月27日至28日广州DNV及厦门质量认证中心对我公司进行了半年一次的监督审核 ,审核共计4人天,共发现3个轻微不符合项和1个观察项,审核范围涉及体系文件、内部 质量稽核、纠正与预防措施、IQC、QA、生产管理、计量、服务、培训等,审核情况如下 : 1个观察项是:“收录音机”的最近生产日期为19970303,之后至今没有再生产过。(CQC 意见:若下次稽核时还未有最近成批生产,将考虑在“认证范围”中去除“收录音机”一项 )。 本次未重点审核及未审核到的部门分别是:物资部(计调、物控、采购)、IE部、货仓 、设备部、资信部等,相应于这些部门需重点控制的要素也较少涉及。本次审核出现的 主要是实施方面的问题,没有体系方面的不符合项,当然,本次审核人天数较少,审核 程度和范围也偏少,发现问题少并不代表我们存在的问题少。 二 情况分析及改善建议 结合本次审核,反映出体系仍存在以下问题: 1. ISO的精神在于“说、写、做合一”,但我们许多部门经常是说了、也做到了、记录或形 成文件却没有跟上,或是没有及时更新文件(如不符合项1),这是大多数企业推行IS O9000普遍存在的问题。如何解决?关键在于把ISO9000融入每天的日常工作中,每做 一件事都养成及时留下记录的好习惯,久而久之,不仅工作效率得以提高、出错机率 减少,而且形成良好的企业文化,为企业永续经营奠定坚实基础. 2. 计量工作有待进一步加强。依公司的组织架构与职责规定,计量应由工程部计量室归口 管理,IE部、生产现场只是使用者,不应出现计量室的台帐反而要以IE部、生产现场 的仪器清单为准的情况。从审核过程看,以下状况需改善: 1. 计量担当者换人,交接工作要做好,应避免人事变动引起的工作 DELAY、中断; 2. 审核中文件记录调阅困难,现行采用以日期归档不科学,应以仪器的功能为索引 更好; 3. 计量室的台帐要汇总各使用部门的最新记录,在近期内更新为最全、最新版本(最 好KEY IN电脑中存档),起到真正的计量管理作用;后续凡各部门仪器方面的任何ACTI ON都请务必及时知会计量室,以便归口管理. 4. 计量须涵盖厂内与品质判定有关的所有仪器仪表、工装辅具等,校验与非校验(即 检查)要合理界定。不要出现有仪器无列管、重要仪器用检查次要仪器用校验等 状况。 3. 人员培训不到位、培训计划未涵盖所有与质量活动有关的人员、培训执行效果 未有检验反馈。 三 总结建议 从审核前各部门准备工作到审核结果来看,大多数部门和主管都能把ISO9000质量体系贯 穿于日常工作中,成为部门和个人的行动指南。我们必须继续努力,不要因一时疏忽而 造成质量体系的漏洞。以下是我部对质量体系提出的建议: 1、各级主管进一步熟悉程序文件,对文件中未明确规定的内容或运作流程进行确定,程 序中与运作不符合之处应及时反馈处理。 2、请各部门在现有工作基础上,将质量工作和质量体系提高一个层次,为迎接ISO9 000:2000版改版升级(将包含设计控制,即ISO9001),和准备ISO14000(环境管理体系 )的建立做好充分准备。 (签署)
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To: ISO相关部门 Cc: 总经理,管理代表 From: 系统稽核部 Re: 2000年7月外部审核总结报告 一 审核情况 |不符合项描述 |责任部 |不符合项 | | |门 | | | | |DNV |CQC | |B*LC-103-BK-1、B*LC-103-WE、B*LC-103-BK等规格之电|IQC |1 |(1) | |话线为常用材料,但至今没有相应的检验技术标准或作 | | | | |业规程。 | | | | |部分外校计量仪器如LCR等,没有对其接收精度要求作出|工程部 |1 |(1) | |规定。在IE部仓库有三台仪器5121004# 、5121003# | | | | |及5121001#超过有效期,须暂停使用,但无相应标识。 | | | | |三厂的工序"高压测试"为特殊工序,现在岗四人,但其中 |MF-3 |1 |(1) | |一人(员工编号为3002#)没有按规定持证上岗。 | | | | 2000年7月27日至28日广州DNV及厦门质量认证中心对我公司进行了半年一次的监督审核 ,审核共计4人天,共发现3个轻微不符合项和1个观察项,审核范围涉及体系文件、内部 质量稽核、纠正与预防措施、IQC、QA、生产管理、计量、服务、培训等,审核情况如下 : 1个观察项是:“收录音机”的最近生产日期为19970303,之后至今没有再生产过。(CQC 意见:若下次稽核时还未有最近成批生产,将考虑在“认证范围”中去除“收录音机”一项 )。 本次未重点审核及未审核到的部门分别是:物资部(计调、物控、采购)、IE部、货仓 、设备部、资信部等,相应于这些部门需重点控制的要素也较少涉及。本次审核出现的 主要是实施方面的问题,没有体系方面的不符合项,当然,本次审核人天数较少,审核 程度和范围也偏少,发现问题少并不代表我们存在的问题少。 二 情况分析及改善建议 结合本次审核,反映出体系仍存在以下问题: 1. ISO的精神在于“说、写、做合一”,但我们许多部门经常是说了、也做到了、记录或形 成文件却没有跟上,或是没有及时更新文件(如不符合项1),这是大多数企业推行IS O9000普遍存在的问题。如何解决?关键在于把ISO9000融入每天的日常工作中,每做 一件事都养成及时留下记录的好习惯,久而久之,不仅工作效率得以提高、出错机率 减少,而且形成良好的企业文化,为企业永续经营奠定坚实基础. 2. 计量工作有待进一步加强。依公司的组织架构与职责规定,计量应由工程部计量室归口 管理,IE部、生产现场只是使用者,不应出现计量室的台帐反而要以IE部、生产现场 的仪器清单为准的情况。从审核过程看,以下状况需改善: 1. 计量担当者换人,交接工作要做好,应避免人事变动引起的工作 DELAY、中断; 2. 审核中文件记录调阅困难,现行采用以日期归档不科学,应以仪器的功能为索引 更好; 3. 计量室的台帐要汇总各使用部门的最新记录,在近期内更新为最全、最新版本(最 好KEY IN电脑中存档),起到真正的计量管理作用;后续凡各部门仪器方面的任何ACTI ON都请务必及时知会计量室,以便归口管理. 4. 计量须涵盖厂内与品质判定有关的所有仪器仪表、工装辅具等,校验与非校验(即 检查)要合理界定。不要出现有仪器无列管、重要仪器用检查次要仪器用校验等 状况。 3. 人员培训不到位、培训计划未涵盖所有与质量活动有关的人员、培训执行效果 未有检验反馈。 三 总结建议 从审核前各部门准备工作到审核结果来看,大多数部门和主管都能把ISO9000质量体系贯 穿于日常工作中,成为部门和个人的行动指南。我们必须继续努力,不要因一时疏忽而 造成质量体系的漏洞。以下是我部对质量体系提出的建议: 1、各级主管进一步熟悉程序文件,对文件中未明确规定的内容或运作流程进行确定,程 序中与运作不符合之处应及时反馈处理。 2、请各部门在现有工作基础上,将质量工作和质量体系提高一个层次,为迎接ISO9 000:2000版改版升级(将包含设计控制,即ISO9001),和准备ISO14000(环境管理体系 )的建立做好充分准备。 (签署)
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