退货管理制度
综合能力考核表详细内容
退货管理制度
第一条 运输的联络
物料管理科接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明,若没有 应将“成品退货单”退回业务部门补充,若有则依“成品退货单”上的客户名称及承运地址 联络承运商运回。
第二条 退货品的验收
1.退货品运回工厂后,仓运科应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确, 若确属事 实,应将实退数量填注于“成品退货单”上,并经点收人员、质量管理人员签章后,第一联 存于会计,第二联送收货部门存,第三联由承运人携回依此申请费用,第四联送业务部向客 户取回原发票或销货证明书。
2.物料管理科收到尚无“成品退货单”的退货品时,应立即联络业务部门主管确 认无误后先暂予保管,等收到“成品退货单”后再依前款规定办理。
第三条 退货品的处理
退货品的处理方式系需重处理者,物料管理科应督促处理部门领回处理。
第四条 退货的更正
1.若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时,物料管理科应暂予保管(不入库) ,同时于“成品退货单”填注实收情况后,第三联由运输公司携回依此申请运费,第二联送 回业务部门处理,第一联暂存仓运科依此督促。
2.业务部门查验退货品确属无误时,应依实退情况更正“退货单”送物料管理科 办理销案。
3.倘退货品系属误退时,业务部门应于原开“退货单”第四 联注明“退货品不 符”后,送回物料管理科据以办理退回客户,将其交运作业按有关的规定办理,并在“成品 交运单”注明“退换货不入账”,本项退回的运费应由客户负担。
签发人 责任人签名
退货管理制度
第一条 运输的联络
物料管理科接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明,若没有 应将“成品退货单”退回业务部门补充,若有则依“成品退货单”上的客户名称及承运地址 联络承运商运回。
第二条 退货品的验收
1.退货品运回工厂后,仓运科应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确, 若确属事 实,应将实退数量填注于“成品退货单”上,并经点收人员、质量管理人员签章后,第一联 存于会计,第二联送收货部门存,第三联由承运人携回依此申请费用,第四联送业务部向客 户取回原发票或销货证明书。
2.物料管理科收到尚无“成品退货单”的退货品时,应立即联络业务部门主管确 认无误后先暂予保管,等收到“成品退货单”后再依前款规定办理。
第三条 退货品的处理
退货品的处理方式系需重处理者,物料管理科应督促处理部门领回处理。
第四条 退货的更正
1.若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时,物料管理科应暂予保管(不入库) ,同时于“成品退货单”填注实收情况后,第三联由运输公司携回依此申请运费,第二联送 回业务部门处理,第一联暂存仓运科依此督促。
2.业务部门查验退货品确属无误时,应依实退情况更正“退货单”送物料管理科 办理销案。
3.倘退货品系属误退时,业务部门应于原开“退货单”第四 联注明“退货品不 符”后,送回物料管理科据以办理退回客户,将其交运作业按有关的规定办理,并在“成品 交运单”注明“退换货不入账”,本项退回的运费应由客户负担。
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