企内部控之控制活动
企内部控之控制活动详细内容
企内部控之控制活动
模块一:控制活动基础
1、控制活动主要组成部分:资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告;
(1)生产与运营控制活动系列:采购业务、销售业务、研究与开发费、工程项目;
(2)财务相关活动:资金管理、资产管理、财务报告;
(3)其他业务活动:担保业务、业务外包;
2、各项控制活动梳理:(1)控制活动的关联;(2)控制活动的主要监管要点;
模块二:控制活动要点
1、销售活动:(1)销售与市场;(2)客户管理与信用控制;(3)客户服务;(4)应收账款管理;
2、采购活动:(1)采购流程管理;(2)采购要求与供应商选择;(3)采购量管理;(4)产品验收管理;(5)付款流程控制;
3、研究与开发:(1)研发计划与目标;(2)研发程序管理;(3)知识产权与企业机密;
4、业务外包:(1)成本与收益;(2)外包方的选择;(3)外包方的管理;
5、资金活动:(1)筹资管理的要点;(2)全面预算对资金控制的作用和实施要点;(3)投资管理与规划;(4)资金的控制与运用;
6、资产管理:(1)存货资产的管理;(2)固定资产管理;(3)无形资产管理;
7、财务报告:(1)以政策规定为基础;(2)准确、真实;(3)财务分析;
8、工程项目:(1)可行性研究;(2)招投标;(3)造价管理;(4)监督与检查;(5)付款与决算;
9、担保业务:(1)担保风险分析;(2)担保风险监控;(3)担保业务资金安排;
模块三:控制活动监管
1、监管机构对销售活动的监管、检查要点;
2、监管机构对采购活动的监管、检查要点;
3、监管机构对研究与开发的监管、检查要点;
4、监管机构对业务外包的监管、检查要点;
5、监管机构对资金活动的监管、检查要点;
6、监管机构对资产管理的监管、检查要点;
7、监管机构对财务报告的监管、检查要点;
8、监管机构对工程项目的监管、检查要点;
9、监管机构对担保业务的监管、检查要点;
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