《深度解析小型微利企业纳税实务与筹划技巧》
《深度解析小型微利企业纳税实务与筹划技巧》详细内容
《深度解析小型微利企业纳税实务与筹划技巧》
深度解析小型微利企业纳税实务与筹划技巧
课程背景:
小型微利企业一直是国家重点关注与扶持的对象,然而,对于我们很多小型微利企业的
老板、管理者、财税人员来说,对小型微利企业财税政策的把控有一定的了解,但深度
与层次还远远不够,例如下面这些问题你是否能够有效运用与处理呢?
■ 小型微利企业判定标准到底有何特殊性?
■ 小型微利企业到底涉及到哪些税收政策?
■ 小型微利企业如何进行纳税申报与缴税?
■ 小型微利企业税收筹划技巧该如何把控?
……
课程收益:
为了帮助小型微利企业经管人员解决企业纳税中的操作问题,特开设本次课程。
本课程将深度解析小型微利企业纳税实务与筹划技巧,通过“实操案例”的形式讲解小型
微利企业经营管理中的财税实务与筹划,让您对小型微利企业税收政策有更深层次的理
解与掌握。
■ 让你对小型微利企业有更深层次的认识;
■ 让你对企业的纳税优惠有更系统的了解;
■ 让你对加强财务管理,有更科学的思路;
■ 结合自身企业的特点,进行适当的筹划。
授课天数:1天,6小时/天
授课对象:财务总监、财务经理、税务经理、会计人员、经营人员等
授课方式:讲师讲授+案例分析
课程目录:
第一讲:全面认识小微企业与小型微利企业
第二讲:小微与小型微利企业各税种的优惠
第三讲:小型微利企业核算要求与财务管理
第四讲:小型微利企业纳税筹划与效益提升
课程大纲
第一讲:全面认识小微企业与小型微利企业
一、小微企业与小型微利企业是不是同一个概念?
1.小微企业以什么标准认定?
2.小型微利企业以什么标准认定?
3.在税收政策运用上有何区别?
二、小型微利企业这十年间,都发生了什么变化?
1.小型微利企业优惠政策有何变化?
2.小型微利企业认定标准有何变化?
第二讲:小微与小型微利企业各税种的优惠
1.“企业所得税”的优惠政策如何把控?
2.“增值税”的免征政策有何管理要求?
3.“城市维护建设税”的免征有何条件?
4.“教育费附加”的优惠幅度有何差异?
5.“印花税”的缴纳有何特殊政策规定?
6.“水利建设基金”优惠幅度有何规定?
7.“文化事业建设费”什么情况下免征?
8.“残疾人就业保障金”不交有何条件?
9.吸纳哪些群体就业,能享受减免政策?
10.吸纳残疾人就业,优惠幅度有多大?
第三讲:小型微利企业核算要求与财务管理
一、小型微利企业的核定征收是怎么一回事?
1.定额征收是怎么一回事?
2.定率征收是怎么一回事?
二、小型微利企业的固定资产折旧有何优惠?
1.哪种类型的企业固定资产可以一次扣除?
2.哪种类型的企业固定资产可以加速折旧?
三、小型微利企业发票使用,有何特殊规定?
1.哪些企业可以自行开具增值税专用发票?
2.哪些业务企业不得开具增值税专用发票?
四、小型微利企业在纳税申报中该注意什么?
1.不同年度如何纳税申报?
2.不同季度如何纳税申报?
3.不同时间税款如何缴纳?
五、小型微利企业薄弱的财务管理有何风险?
1.财务报表中隐藏哪些纳税风险?
2.纳税业务中常犯哪些低级错误?
六、除了享受税收优惠还我们需要提升什么?
1.财务核算如何提升管理?
2.其他税种如何正确缴纳?
第四讲:小型微利企业纳税筹划与效益提升
1.如何利用组织架构进行纳税筹划?
2.如何利用企业性质进行纳税筹划?
3.如何利用纳税人身份进行纳税筹划?
4.如何利用纳税临界点进行纳税筹划?
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