卫生系统内部审计工作规定及规范操作贯彻实施手册
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卫生系统内部审计工作规定 2006年6月13日施行
第一编 卫生系统内部审计与审计规范管理
第一章 审计概述
第二章 审计市场规则
第三章 审计市场管理机制
第四章 审计的目标和范围
第五章 审计计划
第六章 审计规范
第二编 卫生系统内部审计方法程序与审计质量监管
第一章 审计方法
第二章 审计程序
第三章 企业财务内控测评审计工作底稿的编制
第四章 财政预算收支内控测评审计工作底稿的编制
第五章 行政单位财务收支内控测评审计工作底稿的编制
第六章 事业单位财务收支审计内控测评工作底稿的编制
第七章 审计职业规范和审计责任
第八章 防范审计风险的措施与方法
第九章 审计质量控制
第十章 审计质量控制系统论
第十二章审计市场信息披露与监管
第三编 卫生系统内部审计规范操作与财政收支审计技术要领
第一章 资产审计
第二章 资本验证的流程与方法
第三章 负债和所有者权益的审计
第四章 收益和费用的审计
第五章 生产循环审计
第六章 筹资与投资循环审计
第七章 会计报表审计
第八章 审计报告
第四编 国家审计规范与审计模式及其操作
第一章 国家审计的界定及其规则实施
第二章 我国国家审计问题调查报告
第三章 法律制度与国家审计的关系
第四章 中国国家审计存在的问题及其解决办法
第五章 我国国家审计模式的构建
第六章 我国绩效审计问题分析及其运作
第七章 我国经济责任审计问题研究及其运作
第八章 我国财政预算审计问题研究及其运作
第五编 领导干部任期经济责任审计及违法行为调查与责任追究
第一章 领导干部任期经济责任审计
第二章 任期经济责任审计的程序
第三章 经济责任审计的依据、证据与工作底稿
第四章 领导干部经济责任证据调查
第五章 任期经济责任审计结果报告
第六章 领导干部任期社会经济责任与法纪责任审计
第七章 行政事业单位领导干部经济责任审计
第八章 领导干部职务犯罪证据调查及责任处理
第九章 妨害对公司、企业的管理秩序犯罪证据调查及责任处理
第十章 破坏金融管理秩序犯罪证据调查及责任处理
第十一章 金融诈骗犯罪证据调查及责任处理
第十二章 危害税收征管犯罪证据调查及责任处理
第六编 卫生系统内部审计规则与实施程序
第一章 内部审计的概念
第二章 内部审计的职能、作用和特征
第三章 内部审计的机构和人员
第四章 内部审计的程序
第五章 内部审核员的条件、素质.要求、职责及培训练习
第六章 内部审计的依据和证据
第七章 内部审计基本准则
第八章 内部审计期间计划
第九章 内部审计项目计划
第十章 舞弊的预防、检查与报告准则
第十一章 内部控制评审
第十二章 内部审计报告
第十三章 后续审计与审计评价
第七编 卫生系统内部审计信息化发展与信息系统管理
第一章 审计计算系统及其应用
第二章 审计工作应用程序
第三章 审计信息系统的安全政策、标准和指南
第四章 审计信息系统操作
第五章 当代信息化审计及其发展
第八编 卫生系统内部审计操作与违法行为审计查处典型案例分析
一、财政审计案例
二、金融审计
三、固定资产审计
四、任期经济责任审计
五、企业审计
卫生系统内部审计工作规定 2006年6月13日施行
第一编 卫生系统内部审计与审计规范管理
第一章 审计概述
第二章 审计市场规则
第三章 审计市场管理机制
第四章 审计的目标和范围
第五章 审计计划
第六章 审计规范
第二编 卫生系统内部审计方法程序与审计质量监管
第一章 审计方法
第二章 审计程序
第三章 企业财务内控测评审计工作底稿的编制
第四章 财政预算收支内控测评审计工作底稿的编制
第五章 行政单位财务收支内控测评审计工作底稿的编制
第六章 事业单位财务收支审计内控测评工作底稿的编制
第七章 审计职业规范和审计责任
第八章 防范审计风险的措施与方法
第九章 审计质量控制
第十章 审计质量控制系统论
第十二章审计市场信息披露与监管
第三编 卫生系统内部审计规范操作与财政收支审计技术要领
第一章 资产审计
第二章 资本验证的流程与方法
第三章 负债和所有者权益的审计
第四章 收益和费用的审计
第五章 生产循环审计
第六章 筹资与投资循环审计
第七章 会计报表审计
第八章 审计报告
第四编 国家审计规范与审计模式及其操作
第一章 国家审计的界定及其规则实施
第二章 我国国家审计问题调查报告
第三章 法律制度与国家审计的关系
第四章 中国国家审计存在的问题及其解决办法
第五章 我国国家审计模式的构建
第六章 我国绩效审计问题分析及其运作
第七章 我国经济责任审计问题研究及其运作
第八章 我国财政预算审计问题研究及其运作
第五编 领导干部任期经济责任审计及违法行为调查与责任追究
第一章 领导干部任期经济责任审计
第二章 任期经济责任审计的程序
第三章 经济责任审计的依据、证据与工作底稿
第四章 领导干部经济责任证据调查
第五章 任期经济责任审计结果报告
第六章 领导干部任期社会经济责任与法纪责任审计
第七章 行政事业单位领导干部经济责任审计
第八章 领导干部职务犯罪证据调查及责任处理
第九章 妨害对公司、企业的管理秩序犯罪证据调查及责任处理
第十章 破坏金融管理秩序犯罪证据调查及责任处理
第十一章 金融诈骗犯罪证据调查及责任处理
第十二章 危害税收征管犯罪证据调查及责任处理
第六编 卫生系统内部审计规则与实施程序
第一章 内部审计的概念
第二章 内部审计的职能、作用和特征
第三章 内部审计的机构和人员
第四章 内部审计的程序
第五章 内部审核员的条件、素质.要求、职责及培训练习
第六章 内部审计的依据和证据
第七章 内部审计基本准则
第八章 内部审计期间计划
第九章 内部审计项目计划
第十章 舞弊的预防、检查与报告准则
第十一章 内部控制评审
第十二章 内部审计报告
第十三章 后续审计与审计评价
第七编 卫生系统内部审计信息化发展与信息系统管理
第一章 审计计算系统及其应用
第二章 审计工作应用程序
第三章 审计信息系统的安全政策、标准和指南
第四章 审计信息系统操作
第五章 当代信息化审计及其发展
第八编 卫生系统内部审计操作与违法行为审计查处典型案例分析
一、财政审计案例
二、金融审计
三、固定资产审计
四、任期经济责任审计
五、企业审计
工具书,行业标准
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