最新上市公司年度会计报表审核与内部财务控制及规范化操作管理实务全书
音像名称:最新上市公司年度会计报表审核与内部财务控制及规范化操作管理实务全书
作者:编委会
出版公司:中国科学技术出版社2010年6月出版
市场价格:998元
本站特价:499元
包含盘数:全四册 16开精装
赠送积分:998 积分
产品介绍
《最新上市公司年度会计报表审核与内部财务控制及规范化操作管理实务全书》
第一篇各大企业与上市公司会计信息披露最新准则
第一章各大企业与上市公司会计信息披露内容与格式准则
第二章各大企业与上市公司会计信息披露编报规则
第三章各大企业与上市公司会计信息披露规范解释问答
第二篇企业年度会计报表的编制与内部控制审核管理
第一章个别会计报表审计编制与审核管理
第二章合并会计报表编制与审核管理
第三章会计报表附注编制与审核管理
第四章年度内全部会计凭证填写与汇总报送规范管理
第五章会计账簿填写与汇总报送规范管理
第六章内部财务管理制度汇报规范管理
第七章会计政策及会计核算方法汇报规范管理
第八章重大购销合同和重大投资及融资合同文件汇总报送规范管理
第九章资产重组与企业改制财务文件汇总报送规范管理
第十章企业会计内部控制规定与管理
第三篇企业内部审计原理与实务
第一章企业内部审计总论
第二章内部审计程序与方法
第三章内部审计管理
第四章内部审计文书
第五章内部控制制度审计
第六章财务收支审计
第七章经济效益审计
第八章建设项目投资审计
第九章经济合同审计
第十章经济责任审计
第四篇注册会计师年度独立审计工作程序与操作规范
第一章年度独立审计工作约定与计划
第二章独立审计准则
第三章审计风险、重要性与审计计划
第四章审计抽样
第五章审计证据与审计工作底稿
第六章内部控制制度及其评审
第七章资产审计
第八章负债审计
算九章所有者权益审计
第十章收入、费用及利润审计
第十一章特殊项目审计
第十二章终结审计与审计报吉
第十三章注册会计师职业道德与法律责任
第五篇注册会计师对被审计单位会计信息内部控制进行测评的技术与方法
第一章内部控制基本原理
第二章内部控制测评原理与操作
第三章销售和收款业务循环内部控制测评
第四章采购和付款业务循环内部控制测评
第五章生产和存货业务循环内部控制测评
第六章货币资金业务循环内部控制测评
第七章工薪业务循环内部控制测评
第八章固定资产业务循环内部控制测评
第九章筹资和投资业务循环内部控制测评
第六篇最新企业会计准则
第七篇最新内部会计控制
第八篇最新内部审计准则
第九篇最新独立审计准则
第十篇管理与处罚各级单位各类违规违法行为相关法律依据
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