规章制度(财务部-固定资产管理制度)
综合能力考核表详细内容
规章制度(财务部-固定资产管理制度)
|泉州湖心大酒店 规章制度 | |内容:固定资产管理制度 | |部门:财务部 |岗位: | |生效日期: |编号:2B008-01 | |目的; | | | |制度; | |固定资产管理制度 | | | |为了加强固定资产管理,提高固定资产利用效果,维护酒店财产设备的| |有效和完整,特制定本制度。 | |本制度所称固定资产是指: | |使用年限在一年以上; | |单项价值在2000元以上的房屋建筑、机械设备、电器电子设备、运输| |工具、家具用具、地毯及其他设备。 | |3、 固定资产分为七大类: | |房屋及建筑物; | |机械设备; | |电器电子设备; | |运输工具; | |家具用具; | |地毯; | |其他设备. | |4、 固定资产的购置及验收 | |各部门需购置固定资产时,由使用部门提出申请,经初步论证,提出技 | |术要求,填写“请购单”,由总经理批准。 | |经批准的固定资产购置申请,应由使用部门会同工程部、采购部研究 | |采购方案,并由采购部按“存货/采购管理制度”购入。进口设备专业要| |求较高的固定资产购置,由采购部协助有关部门.有关人员完成。 | |固定资产购入后,应由使用部门经手人及主管采购部人员清点验收。 | |复杂精密的机器设备,须三方共同开箱验收,注意有关附件、专用工具| |、随机备件及技术文件的清点,未经授权,任何人不得随意拆箱。 | |自制自建的固定资产,由工程部归口管理。 | |事先由工程部作出工程预算,填制项目审批表,报总经理批准后,交财 | |务部监督开支。 | | | | | |泉州湖心大酒店 规章制度 | |内容:固定资产管理制度 | |部门:财务部 |岗位: | |生效日期: |编号:2B008-02 | |不论购置的或是自制自建的固定资产,在验收完成并交付使用时,由经| |手部门/经手人填写“固定资产交接单”,办理交接手续;备品备件交仓 | |库保管,技术资料交工程部保管。 | |固定资产报销/付款时,须凭发票、合同、请购单、固定资产交接单按| |酒店用款程序办理。 | |5、 固定资产的日常管理 | |设置“固定资产目录”、“固定资产明细账”:由财务部完成。 | |建立“固定资产明细卡片” | |财务部根据有关的固定资产交接凭证,填制和颁发"固定资产明细卡",| |随时记录固定资产的变动情况,做到账、卡、物相符,以保证固定资产| |的真实和完整。固定资产明细卡片一式三份,一份由财务部保管,一份| |由使用部门保管,一份由工程部保管,实行分口分级管理。 | |固定资产在酒店部门之间的调动,必须由使用部门提出申请,经工程部| |同意,办理“固定资产内部转移单”,交工程部.财务部各一份。 | |固定资产有偿转让时,由转出部门打转让报告,经工程部、财务部及总| |经理批准(如属进口设备,还须咨询报关员)后,方可办理。 | |固定资产报废时,由使用部门填写“固定资产报废申请表”报工程部,由| |工程部进行技术鉴定,提出处理意见,报财务部经理、总经理审批。 | |固定资产经批准报废后,由工程部会同财务部进行固定资产的清理、 | |报废处理,同时进行固定资产目录、卡片、账目等注销。 | |6、 固定资产清查盘点 | |固定资产应在每年年终进行一次清查盘点,财务部和财产保管部门,应| |组织人员根据固定资产明细卡片到现场进行清点,如发现盘盈盘亏,应| |认真查明原因,提出处理意见,填制“固定资产盘点报告表”,报财务部 | |经理.总经理审批。 | | | | | | | | | | | | | | |
规章制度(财务部-固定资产管理制度)
|泉州湖心大酒店 规章制度 | |内容:固定资产管理制度 | |部门:财务部 |岗位: | |生效日期: |编号:2B008-01 | |目的; | | | |制度; | |固定资产管理制度 | | | |为了加强固定资产管理,提高固定资产利用效果,维护酒店财产设备的| |有效和完整,特制定本制度。 | |本制度所称固定资产是指: | |使用年限在一年以上; | |单项价值在2000元以上的房屋建筑、机械设备、电器电子设备、运输| |工具、家具用具、地毯及其他设备。 | |3、 固定资产分为七大类: | |房屋及建筑物; | |机械设备; | |电器电子设备; | |运输工具; | |家具用具; | |地毯; | |其他设备. | |4、 固定资产的购置及验收 | |各部门需购置固定资产时,由使用部门提出申请,经初步论证,提出技 | |术要求,填写“请购单”,由总经理批准。 | |经批准的固定资产购置申请,应由使用部门会同工程部、采购部研究 | |采购方案,并由采购部按“存货/采购管理制度”购入。进口设备专业要| |求较高的固定资产购置,由采购部协助有关部门.有关人员完成。 | |固定资产购入后,应由使用部门经手人及主管采购部人员清点验收。 | |复杂精密的机器设备,须三方共同开箱验收,注意有关附件、专用工具| |、随机备件及技术文件的清点,未经授权,任何人不得随意拆箱。 | |自制自建的固定资产,由工程部归口管理。 | |事先由工程部作出工程预算,填制项目审批表,报总经理批准后,交财 | |务部监督开支。 | | | | | |泉州湖心大酒店 规章制度 | |内容:固定资产管理制度 | |部门:财务部 |岗位: | |生效日期: |编号:2B008-02 | |不论购置的或是自制自建的固定资产,在验收完成并交付使用时,由经| |手部门/经手人填写“固定资产交接单”,办理交接手续;备品备件交仓 | |库保管,技术资料交工程部保管。 | |固定资产报销/付款时,须凭发票、合同、请购单、固定资产交接单按| |酒店用款程序办理。 | |5、 固定资产的日常管理 | |设置“固定资产目录”、“固定资产明细账”:由财务部完成。 | |建立“固定资产明细卡片” | |财务部根据有关的固定资产交接凭证,填制和颁发"固定资产明细卡",| |随时记录固定资产的变动情况,做到账、卡、物相符,以保证固定资产| |的真实和完整。固定资产明细卡片一式三份,一份由财务部保管,一份| |由使用部门保管,一份由工程部保管,实行分口分级管理。 | |固定资产在酒店部门之间的调动,必须由使用部门提出申请,经工程部| |同意,办理“固定资产内部转移单”,交工程部.财务部各一份。 | |固定资产有偿转让时,由转出部门打转让报告,经工程部、财务部及总| |经理批准(如属进口设备,还须咨询报关员)后,方可办理。 | |固定资产报废时,由使用部门填写“固定资产报废申请表”报工程部,由| |工程部进行技术鉴定,提出处理意见,报财务部经理、总经理审批。 | |固定资产经批准报废后,由工程部会同财务部进行固定资产的清理、 | |报废处理,同时进行固定资产目录、卡片、账目等注销。 | |6、 固定资产清查盘点 | |固定资产应在每年年终进行一次清查盘点,财务部和财产保管部门,应| |组织人员根据固定资产明细卡片到现场进行清点,如发现盘盈盘亏,应| |认真查明原因,提出处理意见,填制“固定资产盘点报告表”,报财务部 | |经理.总经理审批。 | | | | | | | | | | | | | | |
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