APQP進度表(doc)
综合能力考核表详细内容
APQP進度表(doc)
部门 内容 |管 理 者 |办公室 |质量部 |产品开发部 |后勤部 |采购部 |生产部 |财务部 |顾客代表 |起始日 |计划完成日 |实际完成日 |备注 | |顾客呼声 | |★ |○ |○ | | | | |○ | | | | | |初始图样/材料/工艺/特性/夹具 | | | |★ | |○ |○ | | |9.2 |9.5 | | | |可行性分析 |产品开发资金的预测表 | | |★ |★ |★ |★ |★ |★ | |9.5 |9.25 | |关键路径 | | |质量能力分析报告 | | | | | | | | | | | | | | | |经济效益分析报告 | | | | | | | | | | | | | | | |生产能力分析报告 | | | | | | | | | | | | | | | |可靠性研究 | | | | | | | | | | | | | | |合同评审 | |★ | |○ | | |○ |○ | |9.25 |9.25 | | | |小组成立 | | |★ | | | | | | |9.26 |9.26 | | | |APQP时间进度表 |○ |○ |○ |★ |○ |○ |○ |○ |○ |9.26 |9.29 | | | |设计目标 | |○ |○ |★ | | |○ | | |9.26 |9.28 | | | |可靠性/质量目标 | |○ | |★ | |○ |○ | | |9.28 |9.29 | | | |质量保证计划 | | |★ |○ |○ | |○ | | |9.29 |9.30 | | | |总结评价 |★ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |10.3 |10.3 | | | |第一阶段:设计和确定项目 第二阶段:产品开发与设计 部门 内容 |管 理 者 |办公室 |质量部 |产品开发部 |后勤部 |采购部 |生产部 |财务部 |顾客代表 |起始日 |计划完成日 |实际完成日 |备注 | |设计任务书 | |★ | |○ | | |○ | | |10.3 |10.3 | | | |设计输入评审 | | |○ |★ | | |○ | | |10.3 |10.5 | | | |工程规范(产品技术标准) | | |○ |★ | | |○ | | |10.4 |10.6 | | | |设计失效模式及后果分析 | | | |★ | | | | | |10.6 |10.10 | | | |产品和过程特殊特性明细 | | | |★ | | | | | |10.11 |10.11 | | | |样件制造-控制计划 | | | |★ | | | | | |10.11 |10.15 | | | |工程图绘制/明细表 | | | |★ | | | | | |10.4 |10.24 | | | |试制任务书 | | | |★ | |★ | | | | 10.20 | 12.14 | |关键路径 | |新产品零件进度表 | | | | | | | | | | | | | | |外购外协计划表 | | | | | | | | | | | | | | |新产品工装制作进度计划表 | | | |★ | | | | | | | | | | |工装清单 | | |★ |★ |★ |★ | | | | | | | | |自制、外购设备清单 | | | | | | | | | | | | | | |新添量具清单 | | | | | | | | | | | | | | |样件试制 | | | |★ | | | | | |12.15 |12.16 | | | |设计验证报告 | | |★ |★ |★ |○ |○ | | |12.17 |12.24 | | | |样件确认 | | | |★ | | | | |★ |12.17 |12.24 | | | |小组可行性承诺 | | |★ |★ | |★ |★ | | |12.25 |12.25 | | | |第二阶段工作总结会议纪要 |★ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |12.26 |12.26 | | | | 第三阶段:过程设计和开发 部门 内容 |管 理 者 |办公室 |质量部 |产品开发部 |后勤部 |采购部 |生 产 部 |财务部 |顾客代表 |起 始 日 |计划完成日 |实际完成日 |备注 | |过程流程图 | | | |★ | | |○ | | |10.24 |12.31 | | | |过程失效模式及后果分析 | | | |★ | | |○ | | |10.24 |12.31 | | | |试生产控制计划 | | | |★ | | |○ | | |10.24 |12.31 | |关键路径 | |MSA计划 | | | |★ | | |○ | | |11.5 |11.7 | | | |PPK计划 | | |○ |★ | | |○ | | |11.8 |11.9 | | | |工艺规范/作业指导书 | | | |★ |○ | |○ | | |12.27 |1.25 | | | |包装和运输规划 | | |○ |★ | | |○ | | |1.3 |1.4 | | | |人员配置计划 | |○ |○ |★ | | |○ | | |1.5 |1.6 | | | |关键路径和成本开发的控制 | |★ |★ |★ | | |○ | | | | | |此项并入第三阶段工作总结 | |设计更改 | | | |★ | | | | | |10.25 |12.30 | | | |设计输出评审 | | |○ |★ |○ |○ |○ | | |1.4 |1.6 | | | |试生产计划 | |★ |○ |○ | |○ |○ | | |1.6 |1.6 | | | |第三阶段工作总结会议纪要 |★ | |○ |○ |○ |○ | |○ | |1.7 |1.7 | | | | 部门 内容 |管 理 者 |办公室 |质量部 |产品开发部 |后勤部 |采购部 |生产部 | 财务部 |顾客代表 |起始日 |计划完成日 |实际完成日 |备注 | |包装评价 | | | |★ | | | | | |1.8 |1.10 | | | |人员培训 | |○ |○ |★ | |○ |★ | | |2.8 |2.9 | | | |试生产 | |○ |○ |★ |○ |○ |★ | | |2.10 |2.13 | | | |MSA验证报告 | | |★ |○ | | | | | |2.10 |2.13 | | | |ppk验证报告 | | |★ |○ |○ | |○ | | |2.10 |2.13 | | | |生产控制计划 | | | |★ | | | | | |2.14 |2.16 | | | |生产确认试验 | | |★ |○ | | | | | |2.10 |2.20 | |关键路径 | |PPAP提交 | | |○ |★ | | | | | |2.21 |2.22 | | | |试生产检查报告 | | |○ |★ | | |○ | | |2.10 |2.20 | | | |开发资金应用检查情况报告 |○ | | | | | | |★ | |2.21 |2.23 | | | |产品质量策划的总结和认定 | | |★ | | | | | | |2.22 |2.24 | | | |第四阶段工作总结会议纪要 |★ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |2.25 |2.25 | | | |第四阶段:产品和过程确认 注:★为主要责任部门,○为辅助部门 编制: 日期: 批准: 日期
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部门 内容 |管 理 者 |办公室 |质量部 |产品开发部 |后勤部 |采购部 |生产部 |财务部 |顾客代表 |起始日 |计划完成日 |实际完成日 |备注 | |顾客呼声 | |★ |○ |○ | | | | |○ | | | | | |初始图样/材料/工艺/特性/夹具 | | | |★ | |○ |○ | | |9.2 |9.5 | | | |可行性分析 |产品开发资金的预测表 | | |★ |★ |★ |★ |★ |★ | |9.5 |9.25 | |关键路径 | | |质量能力分析报告 | | | | | | | | | | | | | | | |经济效益分析报告 | | | | | | | | | | | | | | | |生产能力分析报告 | | | | | | | | | | | | | | | |可靠性研究 | | | | | | | | | | | | | | |合同评审 | |★ | |○ | | |○ |○ | |9.25 |9.25 | | | |小组成立 | | |★ | | | | | | |9.26 |9.26 | | | |APQP时间进度表 |○ |○ |○ |★ |○ |○ |○ |○ |○ |9.26 |9.29 | | | |设计目标 | |○ |○ |★ | | |○ | | |9.26 |9.28 | | | |可靠性/质量目标 | |○ | |★ | |○ |○ | | |9.28 |9.29 | | | |质量保证计划 | | |★ |○ |○ | |○ | | |9.29 |9.30 | | | |总结评价 |★ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |10.3 |10.3 | | | |第一阶段:设计和确定项目 第二阶段:产品开发与设计 部门 内容 |管 理 者 |办公室 |质量部 |产品开发部 |后勤部 |采购部 |生产部 |财务部 |顾客代表 |起始日 |计划完成日 |实际完成日 |备注 | |设计任务书 | |★ | |○ | | |○ | | |10.3 |10.3 | | | |设计输入评审 | | |○ |★ | | |○ | | |10.3 |10.5 | | | |工程规范(产品技术标准) | | |○ |★ | | |○ | | |10.4 |10.6 | | | |设计失效模式及后果分析 | | | |★ | | | | | |10.6 |10.10 | | | |产品和过程特殊特性明细 | | | |★ | | | | | |10.11 |10.11 | | | |样件制造-控制计划 | | | |★ | | | | | |10.11 |10.15 | | | |工程图绘制/明细表 | | | |★ | | | | | |10.4 |10.24 | | | |试制任务书 | | | |★ | |★ | | | | 10.20 | 12.14 | |关键路径 | |新产品零件进度表 | | | | | | | | | | | | | | |外购外协计划表 | | | | | | | | | | | | | | |新产品工装制作进度计划表 | | | |★ | | | | | | | | | | |工装清单 | | |★ |★ |★ |★ | | | | | | | | |自制、外购设备清单 | | | | | | | | | | | | | | |新添量具清单 | | | | | | | | | | | | | | |样件试制 | | | |★ | | | | | |12.15 |12.16 | | | |设计验证报告 | | |★ |★ |★ |○ |○ | | |12.17 |12.24 | | | |样件确认 | | | |★ | | | | |★ |12.17 |12.24 | | | |小组可行性承诺 | | |★ |★ | |★ |★ | | |12.25 |12.25 | | | |第二阶段工作总结会议纪要 |★ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |12.26 |12.26 | | | | 第三阶段:过程设计和开发 部门 内容 |管 理 者 |办公室 |质量部 |产品开发部 |后勤部 |采购部 |生 产 部 |财务部 |顾客代表 |起 始 日 |计划完成日 |实际完成日 |备注 | |过程流程图 | | | |★ | | |○ | | |10.24 |12.31 | | | |过程失效模式及后果分析 | | | |★ | | |○ | | |10.24 |12.31 | | | |试生产控制计划 | | | |★ | | |○ | | |10.24 |12.31 | |关键路径 | |MSA计划 | | | |★ | | |○ | | |11.5 |11.7 | | | |PPK计划 | | |○ |★ | | |○ | | |11.8 |11.9 | | | |工艺规范/作业指导书 | | | |★ |○ | |○ | | |12.27 |1.25 | | | |包装和运输规划 | | |○ |★ | | |○ | | |1.3 |1.4 | | | |人员配置计划 | |○ |○ |★ | | |○ | | |1.5 |1.6 | | | |关键路径和成本开发的控制 | |★ |★ |★ | | |○ | | | | | |此项并入第三阶段工作总结 | |设计更改 | | | |★ | | | | | |10.25 |12.30 | | | |设计输出评审 | | |○ |★ |○ |○ |○ | | |1.4 |1.6 | | | |试生产计划 | |★ |○ |○ | |○ |○ | | |1.6 |1.6 | | | |第三阶段工作总结会议纪要 |★ | |○ |○ |○ |○ | |○ | |1.7 |1.7 | | | | 部门 内容 |管 理 者 |办公室 |质量部 |产品开发部 |后勤部 |采购部 |生产部 | 财务部 |顾客代表 |起始日 |计划完成日 |实际完成日 |备注 | |包装评价 | | | |★ | | | | | |1.8 |1.10 | | | |人员培训 | |○ |○ |★ | |○ |★ | | |2.8 |2.9 | | | |试生产 | |○ |○ |★ |○ |○ |★ | | |2.10 |2.13 | | | |MSA验证报告 | | |★ |○ | | | | | |2.10 |2.13 | | | |ppk验证报告 | | |★ |○ |○ | |○ | | |2.10 |2.13 | | | |生产控制计划 | | | |★ | | | | | |2.14 |2.16 | | | |生产确认试验 | | |★ |○ | | | | | |2.10 |2.20 | |关键路径 | |PPAP提交 | | |○ |★ | | | | | |2.21 |2.22 | | | |试生产检查报告 | | |○ |★ | | |○ | | |2.10 |2.20 | | | |开发资金应用检查情况报告 |○ | | | | | | |★ | |2.21 |2.23 | | | |产品质量策划的总结和认定 | | |★ | | | | | | |2.22 |2.24 | | | |第四阶段工作总结会议纪要 |★ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |2.25 |2.25 | | | |第四阶段:产品和过程确认 注:★为主要责任部门,○为辅助部门 编制: 日期: 批准: 日期
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