12项目借款-2国内借款审计程序表(doc)
综合能力考核表详细内容
12项目借款-2国内借款审计程序表(doc)
表4-50 索引号: (审计机关名称) 国内借款(项目投资借款)审计程序表 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: |审 计 程 序 |执行情况说明|工作底稿| | | |索引号 | | 1.取得或编制国内借款明细表,检查: | | | | (1)年初余额是否与上年度的财务报表及相| | | |关审计工作底稿的记录一致。 | | | |(2)年末余额是否与财务报表、总分类账,以及| | | |明细账的数额一致。 | | | | (3)记录上述核对中发现的差异,结合对具| | | |体明细项目的审查对这些差异进行调查分析。 | | | | 2.选择一定的项目,向相关银行发函询证,| | | |查明国内借款反映的借款数额是否真实、准确。 | | | | 3.对照国内借款明细账,对本年度增加和减| | | |少的项目,应取得相关记账凭证和所附原始凭证 | | | |,执行以下审计步骤: | | | | (1)审阅明细账、记账凭证的摘要栏和金额| | | |栏,检查是否有异常的项目。 | | | | (2)将记录凭证与所附原始凭证进行核对,| | | |检查所附原始凭证是否齐全,内容、数量、单价 | | | |和金额等是否一致。 | | | | (3)对年度内增加的长期借款,应取得借款| | | |合同,检查借款合同和授权批准,了解借款数额 | | | |、借款条件、借款日期、还款期限、借款利率, | | | |并与“银行存款”等对应科目相核对。 | | | | (4)对年度内减少的长期借款,应对照原借| | | |款合同及银行付款单据、银行支付通知单等,核 | | | |实还款数额的合规性和真实性。 | | | | 4.对上年度累积下来的国内借款,应结合以| | | |前年度审计工作底稿,检查年末有无到期未偿还 | | | |的借款,逾期借款是否办理了延期手续。 | | | | 5.取得相关利息支付的单据,对照国内借款| | | |明细账记录和相关借款合同的条款,复核已计借 | | | |款利息是否正确,并与“待摊投资”、“银行存款” | | | |等相应科目的记录核对,检查会计处理是否正确 | | | |。 | | | | 6.检查国内借款是否已在财务报表及财务报| | | |表说明中进行了恰当的分类和充分的揭示。 | | | 审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期:
12项目借款-2国内借款审计程序表(doc)
表4-50 索引号: (审计机关名称) 国内借款(项目投资借款)审计程序表 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: |审 计 程 序 |执行情况说明|工作底稿| | | |索引号 | | 1.取得或编制国内借款明细表,检查: | | | | (1)年初余额是否与上年度的财务报表及相| | | |关审计工作底稿的记录一致。 | | | |(2)年末余额是否与财务报表、总分类账,以及| | | |明细账的数额一致。 | | | | (3)记录上述核对中发现的差异,结合对具| | | |体明细项目的审查对这些差异进行调查分析。 | | | | 2.选择一定的项目,向相关银行发函询证,| | | |查明国内借款反映的借款数额是否真实、准确。 | | | | 3.对照国内借款明细账,对本年度增加和减| | | |少的项目,应取得相关记账凭证和所附原始凭证 | | | |,执行以下审计步骤: | | | | (1)审阅明细账、记账凭证的摘要栏和金额| | | |栏,检查是否有异常的项目。 | | | | (2)将记录凭证与所附原始凭证进行核对,| | | |检查所附原始凭证是否齐全,内容、数量、单价 | | | |和金额等是否一致。 | | | | (3)对年度内增加的长期借款,应取得借款| | | |合同,检查借款合同和授权批准,了解借款数额 | | | |、借款条件、借款日期、还款期限、借款利率, | | | |并与“银行存款”等对应科目相核对。 | | | | (4)对年度内减少的长期借款,应对照原借| | | |款合同及银行付款单据、银行支付通知单等,核 | | | |实还款数额的合规性和真实性。 | | | | 4.对上年度累积下来的国内借款,应结合以| | | |前年度审计工作底稿,检查年末有无到期未偿还 | | | |的借款,逾期借款是否办理了延期手续。 | | | | 5.取得相关利息支付的单据,对照国内借款| | | |明细账记录和相关借款合同的条款,复核已计借 | | | |款利息是否正确,并与“待摊投资”、“银行存款” | | | |等相应科目的记录核对,检查会计处理是否正确 | | | |。 | | | | 6.检查国内借款是否已在财务报表及财务报| | | |表说明中进行了恰当的分类和充分的揭示。 | | | 审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期:
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